|
Faktúra |
DF2022/348
|
školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/341
|
čistiace potreby
|
148,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/340
|
čistiace potreby
|
176,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/349
|
prenájom a čistenie rohoží
|
32,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/327
|
telekomunikačné služby
|
20,53 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/330
|
tonery do tlačiarní
|
68,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/329
|
prenájom tlačového zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/328
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
28,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/338
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
205,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/336
|
stravovanie
|
1 548,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/335
|
stravné
|
232,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/334
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
111,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/333
|
vodné stočné
|
1 247,33 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/332
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/337
|
IT materiál
|
221,25 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/322
|
prenájom tlačového zariadenia
|
71,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/323
|
čistiace potreby
|
344,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/324
|
odvoz KO
|
175,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/325
|
oprava pultu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Elop |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |