|
Faktúra |
32012101
|
čistenie kanálu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ekokanal s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
32022
|
obedy
|
1 142,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
2258681
|
čistenie kobercov
|
31,18 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
2202016
|
autobusová preprava
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Marián Ľalík |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
1822100623
|
elektrina
|
1 592,82 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
42022
|
obedy
|
171,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
8300012043
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
13,84 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
202202012
|
oprava poruchy vody
|
6 375,85 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Nigol s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
2/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
8678462281
|
plyn
|
162,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
2022003780
|
kancelárske potreby
|
105,24 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
0222/0190
|
prechodová lišta
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
2222000160
|
vodné, stočné
|
1 518,41 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
99511736
|
poradca podnikateľa
|
38,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Poradca s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
220008
|
zber a odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
22022
|
obed&
|
170,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
Faktúra |
22VF00059
|
objednávka tonerov
|
301,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Topico |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
Faktúra |
122022002
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Adam Krtko |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
Faktúra |
12022
|
obedy
|
1 134,49 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
Faktúra |
011/22
|
výmena ventilu
|
265,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |