|
Faktúra |
20190332
|
kryty radiátorov
|
177,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
190100085
|
čistiace prípravky do upr.strojov
|
82,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
03/2019
|
maľovanie a vysprávky 1 učebne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
SmartUp Services s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19190
|
pracovné odevy
|
154,93 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
19206
|
pracovné oblečenie
|
322,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
BOMS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
2019027702
|
kanc.a hyg.potreby - ŠJ
|
247,33 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
VFA8264/19
|
RAUT - 15.11.2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
1905748100
|
preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
Zmluva |
78/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
192019
|
vydané obedy v mesiaci október 2019
|
1 580,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2019 |
|
Faktúra |
19VF01881
|
tonery do tlačiarní
|
24,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
21923742
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
8246243247
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
47/19
|
oprava snehovej frézy
|
116,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
PREDOS - BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
201910083
|
WinDHM ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
1997664
|
prenájom rohoží
|
24,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
1819106259
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 499,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
2019100601
|
vybavenie kabinetov
|
109,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
2191262167
|
vodné, stočné
|
1 231,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
1202266
|
čistiace potreby
|
155,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |