|
Faktúra |
182019
|
vydané obedy za september
|
250,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
Faktúra |
F191055772
|
Hmotná núdza - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
Faktúra |
FA20191192
|
čistiace potreby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
Faktúra |
19166
|
pracovné odevy ŠJ
|
55,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
BOMS spol. s r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
Zmluva |
70/2019
|
Nájom telocvičňa
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Mini Art Trade s.r.o,. |
P.Rucek |
|
|
21.10.2019 |
|
Zmluva |
69/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
21.10.2019 |
|
Faktúra |
476/2019
|
učebné pomôcky
|
39,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
Faktúra |
1195200988
|
kopírovacie služby
|
64,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s. r. o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
Zmluva |
68/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
ŠVK Tatran |
Andrea Sýkorová |
|
|
14.10.2019 |
|
Zmluva |
73/2019
|
Nájom telocvičňa
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
Jazyková škola SPEAK |
Mgr.Radovan Ocharovich |
|
|
14.10.2019 |
|
Zmluva |
57/2019
|
Nájom telocvičňa
|
460,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
JUPIE, FŠMH |
Alexander Rumanovský |
|
|
10.10.2019 |
|
Zmluva |
58/2019
|
Nájom telocvičňa
|
414,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Základná škola |
JUPIE, FŠMH |
Alexander Rumanovský |
|
|
11.10.2019 |
|
Faktúra |
2019492
|
kancelárske potreby
|
98,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Pc micro - Ing. Ján Wittenberger |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
FOB-82/2020
|
čistiace potreby
|
206,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
2370301065
|
poistenie
|
2 547,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Colonnade Insurance S.A |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
12/2019
|
workshop kritického myslenia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Mgr. Ondrej Gažovič, PhD. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
1819105440
|
elektrina
|
1 256,65 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Pow-en a. s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
8242895352
|
telekomunikačné služby
|
131,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
2191237583
|
vodné, stočné
|
1 153,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
StVPS, a.s. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
2019200
|
odborná prehliadka výťahu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
R LIFT, s.r.o. |
Základná škola Spojová 14 |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |