|
Faktúra |
112/2023
|
elektrina
|
85,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
Faktúra |
113/2023
|
elektrina
|
2 287,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
Faktúra |
95/2023
|
obedy
|
958,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
91/2023
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
235,44 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
92/2023
|
čistiace potreby
|
367,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
93/2023
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
109,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Chladenie - Lamper |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
94/2023
|
obedy
|
3 366,38 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
101/2023
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
96/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
97/2023
|
tonery do tlačiarní
|
51,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
98/2023
|
vodné, stočné
|
1 066,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
99/2023
|
oprava spínačov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
100/2023
|
hygienické potreby
|
486,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Kamiko - hygiene s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
84/2023
|
rohože
|
37,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
85/2023
|
plyn
|
333,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
86/2023
|
toner
|
35,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
87/2023
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
88/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
98,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
89/2023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
90/2023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
88,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |