|
Faktúra |
DF2022/419
|
oprava stupačky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/421
|
oprava ventilu studenej vody
|
171,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/422
|
oprava kanalizácie WC
|
152,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/423
|
oprava radiátora
|
168,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/424
|
doplnenie kamerového systému
|
4 070,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Umbrella security systems s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/425
|
revízia elektroinštalácie TV
|
245,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/426
|
odborná prehliadka výťahu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/427
|
čalúnené stoličky
|
7 410,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
A-pema s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/428
|
pracovné odevy
|
162,69 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/411
|
pracovné odevy
|
185,83 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/410
|
školské potreby
|
198,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/408
|
telekomunikačné služby
|
12,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/412
|
tonery
|
431,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
z+m finance sk s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/414
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/413
|
pracovná obuv
|
387,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/405
|
kontrola elektrospotrebičov
|
1 081,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/404
|
nábytok
|
2 462,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/403
|
nábytok
|
1 832,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/406
|
poistenie majetku
|
450,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/407
|
poistenie strojov a zariadení
|
14,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |