|
Objednávka |
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
Faktúra |
440025395
|
Projekt Eduga - USB kľúče
|
141,94 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
8282694381
|
telekomunikačné služby
|
12,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
Faktúra |
1821102306
|
Spotreba elektriny
|
909,61 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
Faktúra |
5221151121
|
IT technika
|
174,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
Faktúra |
2211097680
|
vodné stočné
|
786,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
Faktúra |
20210389
|
kancelársky nábytok na mieru
|
391,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
Faktúra |
221202176
|
Odpadkový kôš
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
Faktúra |
4211450736
|
celokovové dvere
|
1 569,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
KNK Plus, výrobné družstvo |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
Faktúra |
3621159340
|
vysavač eta
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Elektrosped a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
Faktúra |
8282507396
|
telekomunikačné služby
|
105,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
2169236
|
rohože
|
25,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Zmluva |
20210137
|
jednorázové rukavice
|
65,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
6815243860
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
126,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
2105030
|
Banner
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Cinema+ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
20210137
|
jednorázové rukavice
|
65,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
210168
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
2021010315
|
Obrúsky
|
83,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
92021
|
stravné
|
978,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
Faktúra |
102021
|
obedy
|
147,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |