|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
200035850
|
Mesačný poplatok SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
2221067055
|
vodné, stočné
|
1 552,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
Faktúra |
1800101520
|
elektrina
|
75,12 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
Faktúra |
1202203354
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
Faktúra |
8610801412
|
plyn
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
Faktúra |
1022040004
|
osobný údaj
|
176,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
Faktúra |
222090363
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
Faktúra |
220101412
|
učebné pomôcky
|
22,49 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Kreatívny raj |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
Faktúra |
222001128
|
školské sady
|
318,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
8303531058
|
telekomunikačné služby
|
123,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
142022
|
osadenie poklopu
|
2 424,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Poklopsystem s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
2022073
|
odborná prehliadka výťah
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
8422200037
|
Poplatok za poskytnutie služby
|
18,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
Faktúra |
2022074
|
dodávka a výmena lanka
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
20220503
|
servisné práce
|
85,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
8303724220
|
telekomunikačné služby
|
5,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
1822101886
|
elektrina
|
1 542,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
1822101887
|
elektrina
|
76,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
220103
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |