|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
pracovné odevy
|
128,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
BOMS s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/287
|
kancelárske potreby
|
554,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/288
|
PVC
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Linotex s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/289
|
kancelárske potreby
|
62,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/290
|
poplatky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Soza |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/291
|
napájací zdroj
|
196,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Profisanita |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/292
|
čistenie kobercov
|
5,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/293
|
obedy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/294
|
obedy
|
458,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/295
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/296
|
IT technika
|
347,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/298
|
servisné práce
|
201,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/284
|
usb kľúče
|
347,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/299
|
čistiace prostriedky
|
564,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/300
|
telekomunikačné služby
|
16,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/301
|
elektrina
|
55,61 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/302
|
elektrina
|
857,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/303
|
poistenie
|
450,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/304
|
poistenie
|
42,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |