|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
018/22ofa
|
výmena výmenníka
|
720,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
20220503
|
servisné práce
|
85,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
8303724220
|
telekomunikačné služby
|
5,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
1822101886
|
elektrina
|
1 542,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
1822101887
|
elektrina
|
76,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
220103
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
1204957
|
čistiace potreby
|
236,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
019/22ofa
|
porucha na potrubí studenej vody
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
017/22ofa
|
oprava úniku plynu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
016/22ofa
|
odstránenie poruchy
|
435,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
1202204234
|
tonery do tlačiarní
|
177,79 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
2022073
|
odborná prehliadka výťah
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
R LIFT s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
Faktúra |
92022
|
obedy
|
1 389,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
102022
|
obedy
|
209,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
8412201141
|
aktualizácia VEMA
|
173,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Solitea Vema |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
458947597
|
IT technika
|
24,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
1102200713
|
Knihy tonery
|
26,01 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
OF220631
|
Stojan na tyče
|
97,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Emi slovakia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
5222164206
|
IT technika
|
24,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2022 |