|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
SPP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/310
|
tonery do tlačiarní
|
100,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Roman Babčan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/311
|
rukavice
|
93,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
KoHa pro s. r. o., |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/312
|
čistiace potreby
|
132,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
LAWEX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/313
|
hygienické potreby
|
155,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/314
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/315
|
GDPR
|
176,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/316
|
vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/317
|
kancelárske potreby
|
128,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/318
|
práce BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/319
|
údržba IKT
|
1 708,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Peter Bečkei |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/320
|
učebnice
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitans |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/322
|
prenájom tlačového zariadenia
|
71,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022308
|
montáž
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/323
|
čistiace potreby
|
344,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/324
|
odvoz KO
|
175,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/325
|
oprava pultu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Elop |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/326
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/327
|
telekomunikačné služby
|
20,53 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |