|
Faktúra |
DF2022/283
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
2314965
|
čistenie kobercov
|
21,24 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
Faktúra |
1822104430
|
elektrina
|
47,72 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
Faktúra |
2305524
|
čistenie kobercov
|
31,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
Faktúra |
1020191701
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
123,17 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
47/2022
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
Faktúra |
10221874
|
drezy
|
778,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Gastro lux s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
Faktúra |
10221057
|
náučné tabule
|
2 484,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Vego Marketing s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
Faktúra |
220100073
|
čistiace potreby
|
121,61 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
Faktúra |
70710963
|
balíček Bez kriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2022 |
|
Faktúra |
8659309240
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
Faktúra |
2221183676
|
vodné, stočné
|
726,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
Faktúra |
8310970314
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
79,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
Faktúra |
1202206635
|
prenájom tlačového zariadenia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
Faktúra |
1822104429
|
elektrina
|
832,10 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/282
|
učebnice
|
14 088,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
8311169512
|
telekomunikačné služby
|
10,78 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2022 |
|
Faktúra |
1020222084
|
led žiarovky
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Goled s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
Faktúra |
273
|
kancelárske potreby
|
499,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
274
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
103,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |