|
Faktúra |
1080389
|
LINDSTROM
|
20,67 |
s DPH |
813029
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o. |
ZŠ Spojová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1822102292
|
elektrina
|
57,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
20220486
|
učebnice
|
3 561,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
LibertaTerra s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
VF22/003
|
ubytovanie v ŠVP
|
4 608,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Perac s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
1212201015
|
učebnice
|
1 675,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Aitec s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
8305387104
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
112,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
2221099312
|
vodné, stočné
|
1 186,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
6815243860
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
126,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
20220653
|
oprava konvektomatu
|
44,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
220149
|
odvoz biologického odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
2286571
|
čistenie kobercov
|
31,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
58/2022
|
revízia ihrisko
|
215,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
1822102532
|
elektrina
|
1 584,35 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
2022009713
|
kancelárske potreby
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
Faktúra |
2222485
|
stojan na odpadkové koše
|
292,72 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
VMBal s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
Faktúra |
122022
|
obedy
|
194,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
Faktúra |
112022
|
obedy
|
1 295,42 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
Faktúra |
8305581362
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
14,27 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
Faktúra |
2201079
|
Školenie
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Radomír Čekan CK Čekan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
Objednávka |
SPOJ/1004/2022
|
Objednávka nábytok
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |