|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
23,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
2019/02
|
dodávka a mont.vstavanej skrine
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Miroslav Kalman |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
20190074
|
tabletová soľ
|
23,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
AZ Gastro |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2019 |
|
Faktúra |
520190917
|
odborný seminár - školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Ballux spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
32019
|
vydané obedy v mesiaci január 2019
|
1 303,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
42019
|
vydané obedy v mesiaci január 2019
|
172,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
Zmluva |
18/2019
|
Nájom telocvičňa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2019 |
|
|
|
Jarmila Víťazková |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
Zmluva |
25/2019
|
Nájom telocvičňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2019 |
|
|
|
ŠVK TATRAN |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
119520023
|
prenájom zariadenia AFICIO MP 2510 RICOH
|
122,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
1019070008
|
výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
176,40 |
s DPH |
|
|
22/07/2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
1192206955
|
kancelárske potreby
|
47,64 |
s DPH |
|
|
22/07/2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
8237546147
|
telekomunikačné služby
|
24,11 |
s DPH |
|
|
22/07/2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
2019015945
|
vybavenie - upratovačky
|
25,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
219090708
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
5100024834
|
zemný plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
1819103787
|
Dodávka silovej elektriny
|
997,49 |
s DPH |
|
|
22/07/2019 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
Zmluva |
17/2019
|
Nájom telocvičňa
|
195,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Jana Hulínová |
|
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
1954335
|
prenájom rohoží
|
33,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
05.07.2019 |
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
96,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
T-com |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
2019003438
|
kancelárske potreby
|
129,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |