|
Faktúra |
344/2023
|
revízia bleskozvodu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Extremeworks s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
337/2023
|
čistiace potreby
|
31,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
342/2023
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
338/2023
|
príspevok SF
|
1 051.20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
343/2023
|
kancelárske potreby
|
156,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
341/2023
|
čistiace potreby
|
179,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Torbia s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
Faktúra |
329/2023
|
vyúčtovanie plynu
|
530,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
328/2023
|
vodné, stočné
|
1 420.55 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
330/2023
|
ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
331/2023
|
odstránenie poruchy na TUV
|
1 485.66 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
332/2023
|
odstránenie poruchy na potrubí
|
1 845.60 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
333/2023
|
murárske práce
|
206,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
334/2023
|
odstránenie poruchy
|
834,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TERMO BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
Faktúra |
335/2023
|
telekomunikačné služby
|
111,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2024 |
|
Faktúra |
323/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
324/2023
|
projektová lampa
|
292,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
AB COM CYECH s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
325/2023
|
stierka na tabule
|
202,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Top office s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
326/2023
|
poposovače
|
442,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
327/2023
|
kompostér
|
1 910.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pavol Zamkovský Kerzam |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Faktúra |
318/2023
|
ochranné pomôcky
|
146,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |