|
Faktúra |
48/2023
|
servis čistiaceho stroja
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
40/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
214,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
43/2023
|
oprava čistiaceho stroja
|
145,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
42/2023
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
41/2023
|
oprava kotla
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Róbert Petrán ELOP |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
37/2023
|
čistiace potreby
|
350,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
36/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
91,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
35/2023
|
tlačoviny
|
98,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
34/2023
|
klávesnica
|
13,45 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Remab s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
Faktúra |
38/2023
|
Guličkový výsuv
|
22,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
DTF GROUP s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
Faktúra |
33/2023
|
lekárnička
|
28,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Lekáreň Spojová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
Faktúra |
27/2023
|
elektrina
|
106,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
25/2023
|
obedy
|
886,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
28/2023
|
poistné
|
5,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
24/2023
|
obedy
|
3 113,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
23/2023
|
vodné, stočné
|
1 473,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
22/2023
|
plyn
|
645,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
26/2023
|
elektrina
|
2 433,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
30/2023
|
čistiaci prostriedok do strojov
|
179,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
31/2023
|
čistenie kobercov
|
37,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |