|
Faktúra |
DF2022/386
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/387
|
čistiace potreby
|
448,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
ewiGO s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/388
|
čistiace potreby
|
464,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/373
|
elektrina
|
75,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/368
|
IT technika
|
221,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/369
|
toner
|
42,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/370
|
cylindrické zámky na skrinky
|
124,03 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/371
|
mop
|
82,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/372
|
Tričká
|
150,11 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/378
|
Oprava elektroinštalácie
|
321,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/374
|
vyúčtovanie elektrika
|
1 804,03 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/375
|
telekomunikačné služby
|
12,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/376
|
kancelárske potreby
|
28,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/377
|
čistenie rohoží
|
44,06 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/379
|
hygienické potreby
|
25,92 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Ecopap s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/380
|
kancelárske potreby
|
27,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/362
|
stravovanie
|
1 681,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/354
|
čistiace potreby
|
11,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/359
|
Toner
|
35,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Roman Babčan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/360
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |