Zmluvy, Faktúry, VO

Zmluvy, Faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2022/348 školský prístup na portál 299,00 s DPH 02.11.2022 Agemsoft a. s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 02.11.2022
    Faktúra DF2022/341 čistiace potreby 148,79 s DPH 02.11.2022 LAWEX s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 02.11.2022
    Faktúra DF2022/340 čistiace potreby 176,48 s DPH 02.11.2022 A-Z Gastro s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 02.11.2022
    Faktúra DF2022/349 prenájom a čistenie rohoží 32,33 s DPH 02.11.2022 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 02.11.2022
    Faktúra DF2022/327 telekomunikačné služby 20,53 s DPH 18.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/330 tonery do tlačiarní 68,50 s DPH 18.10.2022 Z+M servis a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/329 prenájom tlačového zariadenia 1,20 s DPH 18.10.2022 Z+M servis a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/328 prenájom tlačového zariadenia 93,60 s DPH 18.10.2022 Z+M servis a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/331 Poplatok za poskytnutie služby 28,08 s DPH 18.10.2022 Solitea Vema Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/338 Poplatok za poskytnutie služby 205,80 s DPH 18.10.2022 Solitea Vema Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/336 stravovanie 1 548,12 s DPH 18.10.2022 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/335 stravné 232,80 s DPH 18.10.2022 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/334 poplatky za telekomunikačné služby 111,12 s DPH 18.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/333 vodné stočné 1 247,33 s DPH 18.10.2022 StVPS a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/332 Mesačný poplatok SIM 10,76 s DPH 18.10.2022 Jablotron Slovakia s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/337 IT materiál 221,25 s DPH 18.10.2022 Alza sk Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.10.2022
    Faktúra DF2022/322 prenájom tlačového zariadenia 71,76 s DPH 06.10.2022 RICOH Slovakia s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.10.2022
    Faktúra DF2022/323 čistiace potreby 344,21 s DPH 06.10.2022 Banchem, s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.10.2022
    Faktúra DF2022/324 odvoz KO 175,13 s DPH 06.10.2022 Mesto BB Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.10.2022
    Faktúra DF2022/325 oprava pultu 120,00 s DPH 06.10.2022 Elop Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 06.10.2022
    << | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >> zobrazené záznamy: 1041-1060/3504