|
Faktúra |
3020934197
|
stravné lístky
|
7 629,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Doxx - Stravné lístky s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
08.06.2020 |
|
Faktúra |
32/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
Faktúra |
20130043
|
dávkovače
|
4 749,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Gekkon s. r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
Faktúra |
421607384
|
skartovačka
|
320,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
Faktúra |
202011544
|
Raabe usmernenia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Raabe s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
Faktúra |
12021874
|
čistiace potreby
|
165,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
Zmluva |
2020/394
|
Zmluva o poskytovaní služby výpl.lístok na mob.telefón
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.06.2020 |
|
Faktúra |
4097408996
|
čistiace potreby
|
33,93 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Dr. Max 100 s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
Faktúra |
2061332
|
prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
Faktúra |
20200239
|
krovinorez
|
294,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
PREDOS - BB s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
Faktúra |
20VF00988
|
tonery do tlačiarní
|
100,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
Faktúra |
2020011851
|
kancelárske potreby
|
41,21 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
Faktúra |
1202202727
|
kancelárske potreby
|
260,88 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
Faktúra |
200229
|
kontajner
|
147,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
Faktúra |
320076
|
tlačová struna
|
47,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Kreatiff s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2020 |
|
Zmluva |
Z202010036_Z
|
Stravné poukážky
|
28 355,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
DOXX- stravné lístky, spol. s r. o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2020 |
|
Faktúra |
1820101940
|
elektrina
|
1 101,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
Faktúra |
1820102540
|
elektrina
|
536,99 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
Faktúra |
2020/108
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
4,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
Faktúra |
6815243860
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
126,58 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |