|
Faktúra |
1202963
|
čistiace potreby
|
174,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
42020
|
vydané obedy v mesiaci január 2020
|
223,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
1020191701
|
telekomunikačné služby
|
80,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
20VF0012
|
pevná jednoručná činka
|
296,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
FIT line s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
2024912
|
prenájom rohoží
|
26,89 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
24,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
32020
|
vydané obedy v mesiaci január 2020
|
1 486,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
200024
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Ekorecykling |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
1820100768
|
Dodávka silovej elektriny
|
1 849,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
1202875
|
čistiace potreby
|
175,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
200100006
|
čistiace potreby
|
36,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
8668136170
|
dodávka plynu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
5/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
2020113923
|
žiarovky
|
68,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
2201021735
|
vodné, stočné
|
1 107,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
2020002684
|
kancelárske potreby
|
12,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
2020002307
|
kancelárske potreby
|
67,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
200100005
|
čistiace potreby
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
20200069
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
A-Z Gastro s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
Objednávka |
|
LVK
|
10 800,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
T.C T. spol. s r. o. |
ZŠ Spojová |
Mgr. Šárka Kováčová |
|
|
24.04.2020 |