|
Faktúra |
|
poistka
|
450,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
|
poistka
|
88,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
62020
|
vydané obedy v mesiaci feb. 2020
|
169,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
1020191703
|
telekomunikačné služby
|
4,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
Objednávka |
|
maľovanie kabinetov
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
SmartUP Services s.r .o. |
|
|
|
|
24.04.2020 |
|
Faktúra |
52020
|
vydané obedy 02/2020
|
1 126,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
11/2020
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Hýbl |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
12021042
|
čistiace potreby
|
138,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
9001019701
|
stravné lístky
|
368,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
2020004605
|
kancelárske potreby
|
30,26 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
2020005371
|
kancelárske potreby
|
34,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
21200214
|
ubytovanie - LV
|
10800.- |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
T.C.T. spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
Faktúra |
2033773
|
prenájom rohoží
|
36,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
03.03.2020 |
|
Faktúra |
8658496163
|
dodávka plynu
|
181,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
4 403,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
Faktúra |
420200852
|
školenie PAM
|
258,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
Faktúra |
220090124
|
revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2020 |
|
Faktúra |
220090093
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
63,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2020 |
|
Faktúra |
2020004101
|
kancelárske potreby
|
228,71 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2020 |
|
Faktúra |
3/2020
|
Personálna a mzdová agenda
|
5 622,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
ZŠ J.G.Tajovského |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |