|
Faktúra |
83/2023
|
podpora stravovacieho systému Apetit
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
APIS spol.s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
210220074
|
učebnice
|
122,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
VKÚ a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
Faktúra |
2022/178
|
oprava radiátora
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Jaromír Ondráš |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/306
|
nastavenie váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
DF2022308
|
montáž
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
DREVONA PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
11/2023
|
telekomunikačné služby
|
107,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
Faktúra |
28/2023
|
poistné
|
5,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
38/2023
|
Guličkový výsuv
|
22,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
DTF GROUP s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
Faktúra |
37/2023
|
čistiace potreby
|
350,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
36/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
91,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
35/2023
|
tlačoviny
|
98,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
34/2023
|
klávesnica
|
13,45 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Remab s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2023 |
|
Faktúra |
33/2023
|
lekárnička
|
28,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Lekáreň Spojová |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
Faktúra |
32/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
7,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
31/2023
|
čistenie kobercov
|
37,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
30/2023
|
čistiaci prostriedok do strojov
|
179,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
29/2023
|
kancelárske potreby
|
99,36 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
27/2023
|
elektrina
|
106,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2022/439
|
kopírovanie
|
258,73 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
Faktúra |
26/2023
|
elektrina
|
2 433,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |