|
Faktúra |
DF2022/364
|
parketová hubica
|
22,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Nay s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/365
|
registračný poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
centrum komunálneho organizovanie |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/366
|
školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Agemsoft a. s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/367
|
komunálny odpad
|
1 724,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Mesto BB |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/368
|
IT technika
|
221,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Alza sk |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/369
|
toner
|
42,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Tonery Maxim |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/371
|
mop
|
82,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
GREEN CLEANING s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/358
|
altánok
|
8 268,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Najkrajšie ihriská s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/372
|
Tričká
|
150,11 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Zigo s .r. o |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/373
|
elektrina
|
75,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/374
|
vyúčtovanie elektrika
|
1 804,03 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/375
|
telekomunikačné služby
|
12,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/376
|
kancelárske potreby
|
28,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Daffer s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/377
|
čistenie rohoží
|
44,06 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/378
|
Oprava elektroinštalácie
|
321,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Dyvel s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/379
|
hygienické potreby
|
25,92 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Ecopap s. r. o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/380
|
kancelárske potreby
|
27,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/381
|
plyn
|
157,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/359
|
Toner
|
35,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Roman Babčan |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/357
|
vodné, stočné
|
1 252,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
StVPS a.s. |
Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica |
Mgr.Šárka Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |